英国站销售持续繁荣,注册VAT势在必行:紧迫注册英国VAT迎接未来挑战2025版

相信许多卖家都已经了解到,英国已经正式实施了《2018年英国财政法案》。这项法案要求在英国存储商品的非英国企业,如果不符合英国增值税注册要求,在线商城在发现后将会阻止这些企业在商城内继续销售商品。已有卖家收到了亚马逊英国站的账户不符合英国增值税要求

栏目:知识产权 作者:CEO 浏览:858

英国站销售持续繁荣,注册VAT势在必行:紧迫注册英国VAT迎接未来挑战2025版

相信许多卖家都已经了解到,英国已经正式实施了《2018年英国财政法案》。这项法案要求在英国存储商品的非英国企业,如果不符合英国增值税注册要求,在线商城在发现后将会阻止这些企业在商城内继续销售商品。已有卖家收到了亚马逊英国站的账户不符合英国增值税要求的通知。

收到此类邮件的卖家可能知道,亚马逊已经收到了HMRC关于该卖家不符合英国增值税要求的通知。卖家可能无法在亚马逊英国站继续销售,并且不能再使用英国FBA。亚马逊要求卖家在30天内提交一份申请以移除其在英国FBA的库存。如果未在指定时间内完成库存移除,亚马逊将会处理这些库存。为了解决这个问题,卖家需要联系HMRC解决增值税问题。一旦HMRC撤销通知,亚马逊将允许卖家重新销售。

那么,什么是英国增值税(VAT)呢?VAT是欧盟国家普遍使用的售后增值税。对于使用海外仓储的卖家,因为其产品是从英国境内发货并完成交易的,所以需缴纳VAT。货物进入英国时需缴纳进口VAT,销售后再退回进口VAT并按销售额缴纳相应的销售VAT。

英国VAT有三种税率:20%的标准税率、5%的低税率和0%的税率。大多数商品和服务都适用20%的标准税率。未按时申报和缴税的卖家需支付额外费用,具体罚款措施可以在英国官网查询。

以10个玩具熊为例,假设每个玩具熊的总价值为10英镑,预售价为20英镑。由于英国要求售价包含20%的增值税,因此最终售价确定为24英镑。在进口这些玩具熊到英国并在亚马逊销售时,需计算相应的VAT。具体计算过程包括进口VAT和销售VAT。由于进口VAT可退回,所以最终需缴纳的VAT为销售VAT减去进口VAT。

对于销售额不超过15万英镑的卖家,可以选择7.5%的非抵扣税率。第二年开始则按照标准7.5%的税率计算需缴纳的VAT。值得注意的是,选择7.5%的非抵扣税率后,可以随时变更为20%的抵扣税率计算方式,但先选择20%抵扣税率的卖家需一年后才能申请变更为7.5%的非抵扣税率。

每个VAT税号都是唯一的,因此每个亚马逊账号都需要对应一个VAT税号。如果一个VAT税号对应多个亚马逊账号,可能会引起账号关联。拥有多个亚马逊账号的卖家需要注册多个VAT账号。

根据欧洲的远程销售法,注册了英国VAT税号的卖家,从英国FBA发货到德国或其他欧盟国家,只要销售额不超过一定限额,都可以用英国VAT申报。德国、法国、西班牙和意大利的远程销售限额各不相同。如果想继续在亚马逊英国站销售,注册英国VAT是当务之急。

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