欧洲电商补税风暴来袭,卖家漏缴税款面临封号危机!警钟敲响,卖家需警惕补税截止期限
岁末之际,补税潮再次来袭,欧洲税局已经开启了催债模式。每年欧洲税局都会进行全面排查,许多欧洲市场的卖家都收到了要求补税的邮件。这些邮件主要是针对有销售历史的店铺,要求卖家进行补税。请大家务必留意这些邮件
岁末之际,补税潮再次来袭,欧洲税局已经开启了催债模式。每年欧洲税局都会进行全面排查,许多欧洲市场的卖家都收到了要求补税的邮件。这些邮件主要是针对有销售历史的店铺,要求卖家进行补税。
请大家务必留意这些邮件,否则可能会面临封号的风险,这是谁都不想看到的结局。已经补税的卖家表示,他们的销售额是按照正常的20%税率进行计算的。
有些卖家反映,他们的店铺在成交一单后就被停用了,原因是没有注册增值税(VAT)。今年,受疫情影响,欧洲市场为卖家带来了销售红利,但同时也带来了增值税的申报挑战。对于欧洲增值税申报的相关问题,欧洲税局已经发布了一系列规定。
已经拥有波兰、意大利增值税号的卖家,需要尽快将增值税号上传至卖家平台。正在注册增值税号的卖家,则需要直接回复并提供相关凭证,如与税务代理签订的合同。虽然销售额未超过规定数值的卖家暂不需要使用税号,但为了避免封号风险,其他站点的卖家最好也上传税号。
对于欧洲VAT的问题,许多卖家仍存在疑虑。为了帮助大家更好地理解,以下是一些关于欧洲VAT问题的解答,以及亚马逊补税所涉及的费用。
关于亚马逊补税的费用,主要包括补税的申报手续费用、税费以及罚金。其中,补税的申报手续费用为每个月300元。税费的计算方式为:应交税额=(销售额/1.19)×0.19(不含税价格×税率19%)。
至于什么情况下需要注册VAT,主要有以下几种情况:欧盟成员国卖家年销售超过8.1万;商品最后投递使用了欧盟仓储的非欧盟成员国的卖家(如中国卖家);从国内直邮的中国卖家,累计12个月销售额超过7万英镑,需要注册并按时申报缴纳。
关于VAT申请资料,欧洲各国的要求并无太大差异。以英国为例,需要提供公司营业执照、法人身份证或护照、法人的两份证明文件、生效日期前后一个月的总结报告、平台的FBA截图、货代合同、代理协议、海外VAT申请信息表公司等。
不同国家的VAT税率、每年申报次数也有所不同。例如,英国的VAT税率是20%,每年需要申报4次;德国的税率是16%(明年恢复19%),每年需要申报13次等。
卖家可以使用进项抵扣欧洲VAT,部分站点会强制缴纳,不是由平台代缴,而是需要卖家自主申报。以上内容仅供参考,如有疑惑,欢迎留言探讨。(来源:跨境研究社@社长)
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